
你好老師,原來銷售額賬務(wù)處理是按3%計(jì)提增值稅,主營業(yè)務(wù)收入,,,因?yàn)橛袝r(shí)季度不超30萬免增值稅了然后年末時(shí)候把整年免稅的金額都轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了,,,那現(xiàn)在疫情期間增值稅降低成1%了,,我還能按原來的計(jì)提嗎?還是得按3計(jì)提計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,跟增值稅?
答: 你好,現(xiàn)在是按1%計(jì)提增值稅
增值業(yè)務(wù)減免,是計(jì)入營業(yè)外收入還是主營業(yè)務(wù)收入,增值稅減免還用計(jì)提附加稅嗎?
答: 你好,做到營業(yè)外收入,減免了就不用計(jì)提附加稅了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年應(yīng)計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入的計(jì)入了營業(yè)外收入 今年如何調(diào)賬 主營業(yè)務(wù)收入要納增值稅 所得稅怎么辦
答: 你好,計(jì)提出增值稅就可以,所得稅多繳納了一點(diǎn),就是增值稅的25









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2020-05-07 21:36
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2020-05-08 09:02