老師好! 我們公司做茶葉貿(mào)易的,存貨里面涉及到很多年份久遠(yuǎn)的名貴茶葉,本月打算做存貨升值處理,(既:原本賣10000的現(xiàn)在賣到100000,)請(qǐng)問老師升值處理, 怎么做會(huì)計(jì)分錄?
漵清
于2020-05-07 20:52 發(fā)布 ??963次瀏覽
- 送心意
安安老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2020-05-07 21:06
在會(huì)計(jì)處理上是不認(rèn)可這樣的做法的,茶葉對(duì)于公司來說是存貨,存貨在會(huì)計(jì)核算的時(shí)候認(rèn)可的是成本與可變現(xiàn)凈值孰低,如果可變現(xiàn)凈值低于存貨的成本,要提減值,但是如果高于,會(huì)計(jì)上是不做處理的,除非你實(shí)際賣出去,賣了10萬,這樣你確認(rèn)10萬的收入的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)10萬的成本
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在會(huì)計(jì)處理上是不認(rèn)可這樣的做法的,茶葉對(duì)于公司來說是存貨,存貨在會(huì)計(jì)核算的時(shí)候認(rèn)可的是成本與可變現(xiàn)凈值孰低,如果可變現(xiàn)凈值低于存貨的成本,要提減值,但是如果高于,會(huì)計(jì)上是不做處理的,除非你實(shí)際賣出去,賣了10萬,這樣你確認(rèn)10萬的收入的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)10萬的成本
2020-05-07 21:06:55

你們是什么公司?你們以租代購了什么東西
2019-03-11 14:38:43

借銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸應(yīng)收票據(jù)
2021-06-15 21:37:33

一、銷售分錄是:
借:應(yīng)收賬款——零售 234000
貸:主營業(yè)務(wù)收入200000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)34000
二、采購舊貨
借:庫存商品 11700
貸:應(yīng)收賬款——零售 11700
三、收款
借:銀行存款222300
貸:應(yīng)收賬款——零售 222300
2017-07-19 14:58:30

1借原材料102
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額13.18
貸銀行存款115.18
2020-07-31 09:47:25
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漵清 追問
2020-05-07 21:10
安安老師 解答
2020-05-07 21:38