
老師,我現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)2018年9月多結(jié)轉(zhuǎn)了一筆百多萬的成本,請問我該如何調(diào)賬?這會被追究責(zé)任嗎?
答: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:對應(yīng)科目 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 及時(shí)更正 補(bǔ)交稅款 不會有什么責(zé)任
這里是做外賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,如果不平,該怎么查賬呢?
答: 那里不平,成本跟庫存不平嗎?
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好!我2019年多結(jié)轉(zhuǎn)成本4萬元,怎么調(diào)賬???
答: 你好,沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本 借;庫存商品,貸;以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本

