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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-07 14:53

你這是計(jì)算所得稅嗎

???? 追問(wèn)

2020-05-07 14:54

是的哦

???? 追問(wèn)

2020-05-07 14:56

增值稅130萬(wàn)全額交,企業(yè)所得稅呢?可以彌補(bǔ)虧損,還需要交企業(yè)所得稅嗎

???? 追問(wèn)

2020-05-07 15:17

老師看到了回復(fù)下哈

辜老師 解答

2020-05-07 15:26

可以的,可以先彌補(bǔ)虧損,在繳納所得稅

???? 追問(wèn)

2020-05-07 15:27

好的

辜老師 解答

2020-05-07 16:10

好的,客氣,幫到你就好

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相關(guān)問(wèn)題討論
你這是計(jì)算所得稅嗎
2020-05-07 14:53:55
您好,第二季度報(bào)所得稅時(shí),以前年度虧損金額是11+14+27=52萬(wàn)元,第三季度以前年度虧損金額還是52萬(wàn)元,在年度所得稅申報(bào)表中,以前年度虧損還是52萬(wàn)元。
2016-08-31 17:31:11
是的,這個(gè)是自動(dòng)生成的
2019-04-02 09:18:00
你好!可以的。最終交不交是看本年累計(jì)的
2018-01-12 16:58:53
你好,根據(jù)你利潤(rùn)總額,與以前年度虧損比較,填寫(xiě)較小的數(shù)據(jù)
2017-10-13 13:36:49
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