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送心意

田老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-05-07 14:39

出售固定資產(chǎn),需要通過“固定資產(chǎn)清理”、“資產(chǎn)處置收益”等科目實(shí)現(xiàn),具體情況如下:

1、將需要出售固定資產(chǎn)及其轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理:
借:固定資產(chǎn)清理

       累計(jì)折舊

貸:固定資產(chǎn)

2、銷售固定資產(chǎn):

借:銀行存款

貸:固定資產(chǎn)清理

       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

3、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目余額至資產(chǎn)處置收益:

借:固定資產(chǎn)清理

貸:資產(chǎn)處置收益
注:若處置未獲得收入,則做反分錄(即借方為資產(chǎn)處置收益,貸方為固定資產(chǎn)清理)
利潤表不用單獨(dú)填寫

????哈 追問

2020-05-07 17:54

是放入利潤表的哪類了

????哈 追問

2020-05-07 17:57

資產(chǎn)處置收益期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后,科目余額表就找不到他了,對(duì)的嗎?為什么

田老師 解答

2020-05-07 17:57

利潤表不用單獨(dú)填寫,就是不在利潤表中直接反映,但是已在本年利潤中核算過了

????哈 追問

2020-05-07 18:20

科目余額表呢,也不顯示?

田老師 解答

2020-05-07 19:08

固定資產(chǎn)清理沒有余額,余額轉(zhuǎn)入本年利潤中∴

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出售固定資產(chǎn),需要通過“固定資產(chǎn)清理”、“資產(chǎn)處置收益”等科目實(shí)現(xiàn),具體情況如下: 1、將需要出售固定資產(chǎn)及其轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、銷售固定資產(chǎn): 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 3、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目余額至資產(chǎn)處置收益: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置收益 注:若處置未獲得收入,則做反分錄(即借方為資產(chǎn)處置收益,貸方為固定資產(chǎn)清理) 利潤表不用單獨(dú)填寫
2020-05-07 14:39:38
您好 資產(chǎn)處置損益這個(gè)科目利潤表里沒有??還是營業(yè)外收支
2021-07-21 14:01:10
你好,利潤表中沒有固定資產(chǎn)項(xiàng)目,麻煩再重新描述一下你的題目,謝謝!
2019-03-07 20:54:29
我們?nèi)ツ昵謇磉^一個(gè)固定資產(chǎn)也這樣,從清理月開始就會(huì)資產(chǎn)處置損益科目金額這個(gè)數(shù)的差額,直到結(jié)轉(zhuǎn)到今年2020年1月,那資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的關(guān)系又對(duì)上了,沒有處理固定資產(chǎn)損益這數(shù)的差額?,F(xiàn)在2020年4月,我們又處理固定資產(chǎn),這樣就出現(xiàn)了資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的凈利潤有差額了,這個(gè)差額數(shù)據(jù)就是資產(chǎn)處置損益科目金額
2020-07-08 23:03:46
你好,是通過固定資產(chǎn)清理核算 屬于資產(chǎn)科目 最終是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支核算,在資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤體現(xiàn) 在利潤表的營業(yè)外收入或營業(yè)外支出填寫
2018-05-29 08:48:19
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