增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣勾選發(fā)票時(shí),是先勾選最早開出來 問
勾選9200那張就行,少留抵些 答
當(dāng)財(cái)務(wù)費(fèi)用里面收到的利息金額大于支出的手續(xù)費(fèi) 問
可以直接那樣填寫的 答
我們公司只啟用了應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,沒啟用預(yù)收 問
您好,可以的,只是這樣可能會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù) 答
老師,麻煩問一下,現(xiàn) 在注冊(cè)資本實(shí)繳,還要不要出驗(yàn)資 問
現(xiàn)在不要求出驗(yàn)資報(bào)告了 答
增值稅滯納金應(yīng)該怎么入賬?繳納時(shí)候直接 借:營業(yè) 問
是,繳納時(shí)候直接 借:營業(yè)外支出-罰款 貸:銀行存款 答

年度利潤如果虧損,稅務(wù)局會(huì)審計(jì)?!!小規(guī)模納稅人
答: 稅務(wù)局不會(huì)審計(jì)的,如果覺得您公司填寫的所得稅匯算清繳申報(bào)表有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的話,是回來查賬的。
小規(guī)模公司,17年18年虧損,稅務(wù)局打電話叫19年做點(diǎn)利潤,這個(gè)是增加無票收入嗎
答: 是的,就是這樣操作的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度虧損在電子稅務(wù)局上怎么抵減,小規(guī)模
答: 你好 申報(bào)表里填寫抵虧損金額就行?
老師,我們11月建賬,12月才開業(yè),要去稅務(wù)局申請(qǐng)不確定為虧損年度備案?或不備案作為虧損年度,那一種對(duì)我們適合。我們是美容院,小規(guī)模
老師:我公司—直虧損沒上過稅,現(xiàn)在稅務(wù)局要全年的稅收收入,我是把12月底利潤表上的數(shù)據(jù)提供給嗎?
小規(guī)模納稅人要求季報(bào),利潤表上個(gè)季度利潤總額是虧損,這個(gè)季度盈利,本年累計(jì)利潤總額是虧損,要不要計(jì)算和上交所得稅呢?





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Administrator 追問
2020-05-07 15:09
張艷老師 解答
2020-05-07 15:11