
老師請(qǐng)問 在一七年的時(shí)候,一七年中旬這家公司呢,它有兩張進(jìn)項(xiàng)票,應(yīng)該是當(dāng)時(shí)領(lǐng)導(dǎo)他自己就是付了這筆款,然后會(huì)計(jì)做賬呢,給做成了現(xiàn)金入賬,就是現(xiàn)金購買,等著他到年下旬的時(shí)候他們家公司轉(zhuǎn)出去啦,然后后來的那個(gè)會(huì)計(jì)她做賬,他把前邊兒那個(gè)又給修改了一下,他把那兩張憑證給沖紅了,重新做就改成了應(yīng)付賬款。但實(shí)際上呢,就是2017年一整年也好,甚至到現(xiàn)在也好,這家公司也沒有任何給兩家公司去支付款項(xiàng)的這個(gè)記錄,但是呢,他應(yīng)付賬款上就把這兩家公司又給掛著了,所以當(dāng)時(shí)后邊那個(gè)會(huì)計(jì)他改這個(gè)修改這個(gè)憑證,他就修改錯(cuò)了,但是一直到現(xiàn)在呢,已經(jīng)一九年了,就是過了兩年了,然后這兩張憑證應(yīng)該怎么處理呢?
答: 相當(dāng)于就是已經(jīng)支付了,但是做成了應(yīng)付賬款,你 現(xiàn)在直接調(diào)整 借 應(yīng)付賬款 貸 現(xiàn)金 直接這樣調(diào)整就可以的
老師請(qǐng)問 在一七年的時(shí)候,一七年中旬這家公司呢,它有兩張進(jìn)項(xiàng)票,應(yīng)該是當(dāng)時(shí)領(lǐng)導(dǎo)他自己就是付了這筆款,然后會(huì)計(jì)做賬呢,給做成了現(xiàn)金入賬,就是現(xiàn)金購買,等著他到年下旬的時(shí)候他們家公司轉(zhuǎn)出去啦,然后后來的那個(gè)會(huì)計(jì)她做賬,他把前邊兒那個(gè)又給修改了一下,他把那兩張憑證給沖紅了,重新做就改成了應(yīng)付賬款。但實(shí)際上呢,就是2017年一整年也好,甚至到現(xiàn)在也好,這家公司也沒有任何給兩家公司去支付款項(xiàng)的這個(gè)記錄,但是呢,他應(yīng)付賬款上就把這兩家公司又給掛著了,所以當(dāng)時(shí)后邊那個(gè)會(huì)計(jì)他改這個(gè)修改這個(gè)憑證,他就修改錯(cuò)了,但是一直到現(xiàn)在呢,已經(jīng)一九年了,就是過了兩年了,然后這兩張憑證應(yīng)該怎么處理呢?
答: 你好,同學(xué)。 你就是把分錄做錯(cuò)了,付了 的做成就付了 你現(xiàn)在直接調(diào)幾 借應(yīng)付賬款 貸庫存現(xiàn)金
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
應(yīng)付賬款,有進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么做記賬憑證
答: 是采購商品還是支付費(fèi)用的業(yè)務(wù)?。?
做外賬,公司收到應(yīng)收賬款,客戶用現(xiàn)金付款,用什么原始憑證入賬?我方付出應(yīng)付賬款,用現(xiàn)金付款,用什么原始憑證入外賬?
老師,我上月做賬時(shí)付貨款付的是現(xiàn)金,我做成應(yīng)付賬款了,這月我是直接把上月那張憑證沖銷了,重新補(bǔ)記一張正確的,還是怎么操作,摘要和科目怎么寫
借 庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 這種填付款憑證 還是 收款憑證 還是轉(zhuǎn)賬憑證
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做賬是把原憑證直接沖紅嗎 原憑證借 原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款

