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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-05-07 12:19

你好!
是的,你的理解很對

是填管理費用-工會經費的借方累計數(shù),實際發(fā)生額的填寫一般是和賬載金額一致的

好巧不巧 追問

2020-05-07 14:40

老師,職工薪酬借方累計數(shù)和貸方累計數(shù)不一致,職工薪酬賬載金額填職工薪酬-工資的貸方累計數(shù),實際發(fā)生額也是填一樣數(shù)字嗎?

蔣飛老師 解答

2020-05-07 14:43

你好!

是的。

好巧不巧 追問

2020-05-07 14:48

稅收金額怎么填

好巧不巧 追問

2020-05-07 15:06

老師,管理費用-公積金、社保和應付職工薪酬-公積金、社保的借貸方累計數(shù)不一樣,那我的賬載金額要填哪個數(shù)據(jù)?

好巧不巧 追問

2020-05-07 15:16

老師,職工薪酬調整表的公積金、社保這幾欄是填管理費用里的借方累計數(shù)還是應付職工薪酬里的借方累計數(shù)據(jù)呢

蔣飛老師 解答

2020-05-07 15:28

稅收金額填寫借方數(shù)字。

好巧不巧 追問

2020-05-07 15:44

老師,上面的問題還沒回答呢

蔣飛老師 解答

2020-05-07 15:57

賬載金額要填貸方金額

好巧不巧 追問

2020-05-07 17:22

老師,補交稅款的滯納金支出放在成本支出表哪一欄里?

好巧不巧 追問

2020-05-07 17:24

是放在罰沒支出這欄嗎?

蔣飛老師 解答

2020-05-07 17:24

填寫:營業(yè)外支出…其他

好巧不巧 追問

2020-05-07 17:25

好的,謝謝老師

蔣飛老師 解答

2020-05-07 17:27

您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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相關問題討論
您好 年末 計提的工會經費沒有使用完的應該沖回
2022-01-05 18:41:18
您好 您這樣寫分錄正確的
2019-09-03 15:22:40
您好 個人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
是的,應該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
老制度: 借:管理費用-工會經費 貸:其他應付款-工會經費 新準則: 工會經費的計提時 借:管理費用-工會經費 貸:應付職工薪酬一工會經費 工會經費交納時 借:應付職工薪酬-工會經費 貸:銀行存款
2019-01-07 14:09:12
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