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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-07 12:00

你好   借主營業(yè)務(wù)成本 -墊付款100 貸銀行存款   借應(yīng)收賬款100 0  貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

潘潘 追問

2020-05-07 12:00

對方發(fā)票可以入賬嗎?

潘潘 追問

2020-05-07 12:02

墊付的發(fā)票抬頭是委托方的,受托方可以用這個(gè)發(fā)票入賬嗎?

meizi老師 解答

2020-05-07 12:05

你好  這個(gè)墊付的費(fèi)用 對方是要支付給你們不 ? 到時(shí)直接在應(yīng)收款扣除嗎 ?

潘潘 追問

2020-05-07 12:06

對方支付的1000已經(jīng)包含了這個(gè)費(fèi)用的

潘潘 追問

2020-05-07 12:07

現(xiàn)在是墊付的100發(fā)票是對方的抬頭,不知我這邊能不能作為附件入賬

meizi老師 解答

2020-05-07 12:09

你好   這是成本   這個(gè)是客戶公司的抬頭 你不能入賬 你們收1000元 墊付了100元 那么你們收入是900 嗎

潘潘 追問

2020-05-07 12:10

對,就是這樣,但是我們確實(shí)是支付了100的

meizi老師 解答

2020-05-07 12:14

你好  那你墊付款的時(shí)候做 借其他應(yīng)收款100貸銀行存款100     到時(shí)你做 借應(yīng)收賬款1000貸其他應(yīng)收款100  主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 。 因?yàn)殚_的是客戶發(fā)票 你們做成本的。

潘潘 追問

2020-05-07 12:15

那我支付100時(shí)的附件就用對方的發(fā)票復(fù)印件嗎?

潘潘 追問

2020-05-07 12:16

發(fā)票原件是要給對方的

meizi老師 解答

2020-05-07 12:17

你好 是的 你要拿著復(fù)印件 和付款單來做

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你好 借主營業(yè)務(wù)成本 -墊付款100 貸銀行存款 借應(yīng)收賬款100 0 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2020-05-07 12:00:10
這塊沒有發(fā)票通常不入外帳
2017-02-28 10:03:47
寫一個(gè)三方協(xié)議,證明這個(gè)是代收代付,你們和實(shí)際交易人是開發(fā)票那個(gè)人
2020-01-17 11:42:07
代墊的 借 其他應(yīng)收款貸銀行存款 后面要收回來
2020-05-11 11:01:09
你好,200是你單位自己負(fù)擔(dān)部分,然后剩下是代收代付?
2017-12-12 12:11:44
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