
業(yè)務招待費扣除問題,營業(yè)收入1080萬元,招待費78858元,稅前扣除數(shù)是47314.8元?不再納稅調(diào)整,還是扣除78858元,之后納稅調(diào)整31543.2元?
答: 納稅調(diào)增78858-47314.8=31543.2
無營業(yè)收入,業(yè)務招待費能稅前扣除嗎?
答: 還在籌建期嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司主營業(yè)務收入11萬 管理費用業(yè)務招待費6萬4 那業(yè)務招待費稅前扣除多少
答: 你好,64000*60%=38400,110000*千分之五=550,所以業(yè)務招待費最多可以扣550
老師:請問業(yè)務招待費在企業(yè)所稅前扣除是按照收入的千分之五,收入是按照納稅調(diào)整完的還是張載金額?
老師業(yè)務招待費發(fā)生了1347,本年的主營業(yè)務收入是160萬,是不是業(yè)務招待費可以全額稅前扣除?那么應該怎么填匯算清繳里的納稅調(diào)整表呢


梔子花開 追問
2020-05-07 11:12
許老師 解答
2020-05-07 11:16