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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-05-07 10:57

你好,直接原分錄紅沖然后再重新開藍字發(fā)票做分錄就行了

簡而易 追問

2020-05-07 11:00

費用都跨年了,不是應該通過以前年度損益調(diào)整

樸老師 解答

2020-05-07 11:06

你這個紅沖了重開這樣做就行,可以不用以前年度損益調(diào)整

簡而易 追問

2020-05-07 11:28

樸老師 解答

2020-05-07 11:36

滿意請給五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
你好,直接原分錄紅沖然后再重新開藍字發(fā)票做分錄就行了
2020-05-07 10:57:27
預付10萬時: 借:預付賬款 貸:銀行存款 次月辦理轉(zhuǎn)讓相關(guān)手續(xù)完: 借:無形資產(chǎn) 500 貸:預付賬款 10 貸:其他應付款 490 以后每期付款時再沖減其他應付款
2018-12-14 22:22:04
你好,費用發(fā)票一般不暫估,除非是房租這類長期需要攤銷的費用,其他一般是收到發(fā)票的時候再確認費用
2018-10-19 14:43:19
借;以前年度損益調(diào)整 18000 貸;庫存現(xiàn)金等科目
2017-01-11 15:18:14
你好,這個具體的是什么費用的?比如辦公費的 借以前年度損益調(diào)整 貸、其他應付款 借利潤分配,未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整。
2022-03-01 10:46:41
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