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QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-07 11:04

你好!一般是每月申報(bào)一次退稅

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你好!一般是每月申報(bào)一次退稅
2020-05-07 11:04:20
你好,開具出口發(fā)票根據(jù)出口當(dāng)期,普票就是全部沒進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-08-13 12:24:23
如果稽核通過但沒有抵扣,就可以申報(bào)退稅; 若果抵扣了,就不能申報(bào)退稅,只能申報(bào)免稅
2018-09-05 13:43:24
你是貿(mào)易企業(yè)還是生產(chǎn)企業(yè)?
2018-09-05 13:30:41
對(duì)于進(jìn)口貨物的增值稅繳納,應(yīng)當(dāng)在海關(guān)填發(fā)的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書之日起15日內(nèi)繳納稅款。 如果進(jìn)口的貨物做內(nèi)銷,需要進(jìn)行納稅申報(bào)。在納稅申報(bào)時(shí),需要將進(jìn)口貨物的增值稅專用繳款書作為抵扣憑證進(jìn)行抵扣。具體的納稅申報(bào)流程可以參考國(guó)家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定。 對(duì)于銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的增值稅計(jì)算,一般是按照以下方式進(jìn)行:銷項(xiàng)稅額=銷售額×稅率;進(jìn)項(xiàng)稅額=購(gòu)進(jìn)貨物或者接受勞務(wù)支付的含稅金額×稅率。因此,增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額。
2023-11-06 09:34:00
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