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可兒
于2020-05-07 10:17 發(fā)布 ??6404次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2020-05-07 10:17
你好,可以一起計入制造費用科目核算
可兒 追問
2020-05-07 10:27
費用算在一起,借制造費用-氣體(金額算在一起對嗎) 應(yīng)交稅費-進項 貸:應(yīng)付賬款分錄這樣沒有錯吧,月結(jié)一起轉(zhuǎn)成成本對吧
鄒老師 解答
2020-05-07 10:31
你好,是的,是這樣做分錄的
2020-05-07 11:37
購入原材料,上個月做暫估入庫,并已做材料結(jié)轉(zhuǎn),那么這個月收到發(fā)票,先做沖暫做,不用再做入庫和結(jié)轉(zhuǎn)對吧。1、暫做入庫:借:原材料 金額正數(shù),貸:暫估應(yīng)付款 金額正數(shù)2、沖暫估:借:原材料 金額負數(shù),貸:暫估應(yīng)付款 金額負數(shù)3、收到發(fā)票:借原材料 金額正數(shù),借:應(yīng)交稅費-進項 金額正數(shù);貸:暫估應(yīng)付款 金額正數(shù)以上分錄對嗎?
2020-05-07 11:46
你好,收到發(fā)票的時候(第3筆分錄)貸方是應(yīng)付賬款科目,而不是暫估應(yīng)付款科目
2020-05-07 12:00
3、收到發(fā)票:借原材料 金額正數(shù),借:應(yīng)交稅費-進項 金額正數(shù);貸:應(yīng)付賬款 金額正數(shù),不用再做入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本了對吧。上個月暫估和結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額是一致的
2020-05-07 12:01
如果暫估比實際少,那么先沖暫估,結(jié)轉(zhuǎn)成本把少的那部分數(shù)量和金額補結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
2020-05-07 12:04
你好,實際取得的發(fā)票金額與之前暫估的金額一致,就不需要調(diào)整成本的 如果暫估比實際少,那就需要補結(jié)轉(zhuǎn)少結(jié)轉(zhuǎn)的成本才是的
2020-05-07 12:30
如果暫估比實際少,補入庫少的那部分對吧
2020-05-07 13:09
你好,如果暫估比實際少,那就需要補結(jié)轉(zhuǎn)少結(jié)轉(zhuǎn)的成本才是的
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老師,車間用氣體,儲罐租金用什么科目入賬,會計分錄怎么做,氣體和儲罐租金一起列入成本嗎?
答: 你好,可以一起計入制造費用科目核算
購進的輔料現(xiàn)在退貨,退貨收到的貨款與進貨成本之間的差價計入到哪個科目,怎么做會計分錄
答: 不是給你們原價退的嗎
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
結(jié)轉(zhuǎn)本年已銷售產(chǎn)品成本1440000 求借貸方科目及金額 用借貸記賬法編制會計分錄 急在線等
答: 借主營業(yè)務(wù)成本1440000貸庫存商品1440000
公司里兼職人員拿的交通補貼,只有幾十元或一百元左右,如何做會計分錄,想走成本的科目.
討論
種養(yǎng)殖業(yè)的成本記在哪個科目就比如你征地賠償款的會計分錄
請問下老師,銷售提成款是做到成本還其他科目?會計分錄是?
公司購買的原始股上市前成本是0.5,股票發(fā)行價是8.11,這中間的差價會計分錄怎么做,應(yīng)記哪個科目
比如我賣一批貨物,購進成本價是7000元,銷售金額是6000元,虧損2000元這個怎么做會計科目?會計分錄
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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可兒 追問
2020-05-07 10:27
鄒老師 解答
2020-05-07 10:31
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2020-05-07 11:37
鄒老師 解答
2020-05-07 11:46
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2020-05-07 12:00
可兒 追問
2020-05-07 12:01
鄒老師 解答
2020-05-07 12:04
可兒 追問
2020-05-07 12:30
鄒老師 解答
2020-05-07 13:09