老師,之前注冊(cè)資本是認(rèn)繳的,一直沒有到位?,F(xiàn)在股 問
那個(gè)次年1月申報(bào)印花稅就行,在工商年報(bào)的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財(cái)務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報(bào)收入計(jì)算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險(xiǎn)措施: 全額申報(bào),不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時(shí)按 “借:銀行存款 100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費(fèi) 0.99” 處理; 避免長(zhǎng)期大量無票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個(gè)倉庫給做倉儲(chǔ) 問
您好,只要有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈(zèng)送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈(zèng)送客戶 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購商品的含稅價(jià)款。 贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅 答

請(qǐng)問一下老師以前年度損益調(diào)整是屬于損益類哪個(gè)科目下面呀營(yíng)業(yè)稅金及附加是嗎
答: 你好, 是的 以前年度損益調(diào)整是一級(jí)科目 營(yíng)業(yè)稅金及附加也是損益 類
我們賬上結(jié)去年沒有計(jì)提的城建稅,教育附加稅,地方稅,直接計(jì)提到營(yíng)業(yè)稅金及附加這樣可以不?沒有選擇以前年度損益調(diào)整
答: 您好!小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是可以的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我在2019年的計(jì)提多了營(yíng)業(yè)稅金及附加,在2020年用以前年度損益調(diào)整來調(diào)整,會(huì)不會(huì)存在少繳企業(yè)所得稅情況。
答: 你好,同學(xué)。 會(huì)的,你后面補(bǔ)起來就是了的


飯糰兒 追問
2020-05-07 10:14
陳詩晗老師 解答
2020-05-07 10:14
飯糰兒 追問
2020-05-07 10:19
陳詩晗老師 解答
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飯糰兒 追問
2020-05-07 10:21
陳詩晗老師 解答
2020-05-07 10:22
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2020-05-07 10:33
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2020-05-07 10:35
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2020-05-07 10:41
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2020-05-07 10:43
陳詩晗老師 解答
2020-05-07 10:47
飯糰兒 追問
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陳詩晗老師 解答
2020-05-07 10:48
飯糰兒 追問
2020-05-07 10:49
陳詩晗老師 解答
2020-05-07 10:50