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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-06 14:33

借:成本費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

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第二個分錄是正確的 借:應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 分配 借:管理費用 應(yīng)交稅費-進項 貸:應(yīng)付職工薪酬 轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出
2018-09-14 09:02:51
你好;? ? 這個是 含稅金額的。? 因為貸方是包括了含稅 進項稅的金額了? ?
2022-02-28 17:52:01
貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資
2019-07-09 00:51:58
當你要轉(zhuǎn)出進項稅額時,你可以這樣記賬:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)30,貸:管理費用-福利費 30。這樣就完成了進項稅額的轉(zhuǎn)出。
2023-07-17 18:56:58
你好 要分開,列入管理費用福利費科目
2020-01-15 11:59:48
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