老師,之前注冊資本是認繳的,一直沒有到位?,F(xiàn)在股 問
那個次年1月申報印花稅就行,在工商年報的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學,你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報收入計算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風險措施: 全額申報,不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個倉庫給做倉儲 問
您好,只要有這個經(jīng)營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務(wù)招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答

比如我銷售部門發(fā)的工資是5000元,然后扣掉社保390元,銀行存款付款金額是5000-390=4610元 這個賬務(wù)處理是?借:銷售費用-工資 5000 貸:其他應(yīng)收款 390 銀行存款 4610
答: 借銷售費用5000,貸應(yīng)付職工薪酬, 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款,390銀行存款4610。
員工出差預(yù)借了差旅費3萬,我借:其他應(yīng)收款--某人 貸:銀行存款。假設(shè)費用計入 銷售費用--差旅費,那么,在超支和結(jié)余的情況下,我分別該如何進行賬務(wù)處理?
答: 一、超支時 借:銷售費用——差旅費 貸:其他應(yīng)收款——XX個人 30000 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款) 二、結(jié)余時 借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 借:銷售費用——差旅費 貸:其他應(yīng)收款——XX個人 30000
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收回代墊個人養(yǎng)老保險費和失業(yè)保險借方記其他應(yīng)收款貸方銀行存款這個賬務(wù)處理怎么理解
答: 你好 收回的話 應(yīng)該是借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款









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2020-05-06 14:26
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