
老師,問一下我是用友t3,這個是利潤表,利潤表里面的所得稅的數(shù)字怎么是以前年度損益調(diào)整的數(shù)字呢?這個對不對?
答: 你好!看一下取值函數(shù)里頭的科目代碼是正確的嗎?你應(yīng)該是一個計算公式不是取值函數(shù)吧
老師這個月做了這個分錄:借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,月末結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)利潤表本月凈利潤取了以前年度損益調(diào)整這個數(shù)字,是不是不對?然后回沖沒有做未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)這一分錄直接結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)利潤表就沒有取這個數(shù)字,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤=期初數(shù)字-以前年度損益調(diào)整這個數(shù)字+利潤表凈利潤的本年累計數(shù),請問老師我該如何處理
答: 你好這個是你報表準(zhǔn)則問題,你這個是企業(yè)會計制度吧,你申報時候需要減掉下面再去填寫利潤總額這個 不需要沖,你這個格式是按這個利潤表的凈利潤累計數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我做了以前年度損益調(diào)整分錄后,利潤表會計資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系就不對了,兩表相差的數(shù)據(jù)就剛好是以前年度損益調(diào)整的數(shù)字,這個怎么辦?怎么調(diào)都是這樣
答: 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 你好,符合這個勾稽關(guān)系就不需要調(diào)整的


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2020-05-06 14:18
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