
老師您好!因甲公司拖欠我公司的人工費及輔料款,公司決定不與甲公司合作了,再確認(rèn)收不到款時,請問老師如果甲公司不還我公司的勞務(wù)費,1.已開票,2.未開票這兩種情況賬務(wù)如何處理?
答: 1、已開具發(fā)票的分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 2、沒有開具發(fā)票,如果根據(jù)合同發(fā)生了增值稅納稅義務(wù)時間的話,也是上面的分錄。只是要按未開票收入申報增值稅。
我們合作的有勞務(wù)公司,勞務(wù)公司輸送過來人,我們公司付給勞務(wù)公司勞務(wù)費,勞務(wù)公司再給別人發(fā)工資,我們怎么做賬,還要交工會經(jīng)費嗎
答: 你好 ;? ?這個應(yīng)該是勞務(wù)公司那邊去繳納工會經(jīng)費的。 你們不用繳納的;? ?借主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費貸銀行存款??
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請教一下,我們單位有多名職工給一個單位兼職工作,是單位之間的合作,職工兼職工資怎么處理好?是勞務(wù)費,還是工資?
答: 您好!這個建議按勞務(wù)費。不過對今年及以后來說,沒什么區(qū)別,都是綜合所得


陳玉芳 追問
2020-05-06 14:13
張艷老師 解答
2020-05-06 14:22
陳玉芳 追問
2020-05-06 14:44
張艷老師 解答
2020-05-06 14:51