
老師。暫估原材料分錄:借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估,原材料發(fā)票到了怎么入賬
答: 你好!原分錄紅字沖回在做正確的
請問老師,上個月原材料暫估入賬,這個月發(fā)票來了沖紅上個月分錄,重新做會計分錄時的附件用什么
答: 重新做的憑證后面要附發(fā)票的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
沖銷原材料暫估入賬怎么做賬?
答: 同學(xué)您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:應(yīng)付賬款


伶 追問
2020-05-05 22:23
bamboo老師 解答
2020-05-05 22:23
伶 追問
2020-05-05 22:24
bamboo老師 解答
2020-05-05 22:24