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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-18 10:11

你好   需要先收到做暫估入庫 。然后收到發(fā)票沖暫估  你是怎么做的

月如意 心添翼 追問

2019-12-18 10:13

我知道先暫估,后沖暫估!我的意思是想問,我做了筆領料出庫,原材料為負數了!我想暫估一次原材料進來,是暫估到領料分錄之前?還是之后?

meizi老師 解答

2019-12-18 10:14

你好  是暫估在領料之前 。你要有庫存數量 才可以領料。 不然就負數了

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相關問題討論
你好!原分錄紅字沖回在做正確的
2016-11-01 12:26:20
重新做的憑證后面要附發(fā)票的。
2019-06-17 13:37:31
你好,發(fā)票到了之后借應付賬款貸原材料,然后做發(fā)票的借原材料貸應付賬款。
2021-03-13 10:45:07
同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2022-09-23 09:35:38
您好 暫估的金額本來就是估計的 可以收到發(fā)票后沖銷暫估跟出庫的分錄 然后根據發(fā)票上的正確金額做入庫跟出庫 借 原材料等 不含可抵扣進項稅額 貸 應付賬款-暫估應付賬款
2020-05-05 22:13:39
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