
老師 本期我們公司的 增值稅額是10萬 加計(jì)遞減可以抵1萬 那么本期增值稅是10-1=9 那附加稅按照哪一個(gè)數(shù)字計(jì)提啊
答: 你好 按你實(shí)際繳納的增值稅 按9來計(jì)提附加稅
建筑企業(yè)異地預(yù)交增值稅和附加稅,機(jī)構(gòu)所在地計(jì)提附加稅的基數(shù)是按照 銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額 的數(shù)據(jù)計(jì)提附加稅,還是按照 銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-預(yù)交增值稅 剩余的金額計(jì)提附加稅?
答: 你好, 按照 銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-預(yù)交增值稅 剩余的金額計(jì)提附加稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
每個(gè)月交上個(gè)月的增值稅 計(jì)提本月的附加稅是吧 計(jì)提本月附加稅 計(jì)提基數(shù)是上月增值稅嗎 本月增值稅還不知道啊
答: 你好,你在上月發(fā)生增值稅的情況下,就要計(jì)提附加稅了嗎

