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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-05-04 16:06

您好
如果當月認證了進項稅額跟開具了銷項發(fā)票 要分別填寫附表一跟附表二 還有主表

清新淡雅的時尚 追問

2020-05-04 16:07

我填其他的報表要用

bamboo老師 解答

2020-05-04 16:07

您現(xiàn)在是需要填什么表?

清新淡雅的時尚 追問

2020-05-04 16:08

是個經(jīng)濟分析報表

bamboo老師 解答

2020-05-04 16:08

那沒有繳納過增值稅的話 都填零可以的

清新淡雅的時尚 追問

2020-05-04 16:09

應交稅費填應交稅費科目下借方余額是己交,貸方是交的,表中還有其中增值稅應交和已交

bamboo老師 解答

2020-05-04 16:11

貸方是交的?貸方是應該繳納的 借方是實際繳納的

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你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
同學你好, 借:應交增值稅-銷項稅 借:應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出, 貸:應交增值稅-進項稅 貸,應交稅費一應增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25
同學你好 是的,是當月認證的
2020-09-25 13:49:41
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
你好 進項稅是你購進貨物回來 取得進項稅 可以拿來抵扣增值稅銷項稅 和進項稅轉(zhuǎn)出的金額的。
2020-03-14 11:35:25
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