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陽陽2014
于2020-05-04 10:40 發(fā)布 ??1894次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2020-05-04 10:40
沖銷錯誤的憑證,再按正確的憑證入賬,沖銷更正法處理
陽陽2014 追問
2020-05-04 10:44
借應付賬款,貸制造費用,再借:制造費用,貸:銀行存款嗎?
2020-05-04 10:45
貸庫存現(xiàn)金嗎?
江老師 解答
2020-05-04 10:47
一、沖銷去年的賬務處理:借:制造費用 負數(shù)貸:應付賬款 負數(shù)二、付款時的賬務處理是:借:制造費用貸:庫存現(xiàn)金
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十二月,做錯誤憑證借:制造費用,貸:應付賬款,實則現(xiàn)金已付,1月份應該怎么做分錄
答: 沖銷錯誤的憑證,再按正確的憑證入賬,沖銷更正法處理
生活費,制造費用,沒付款,分錄借管理費用,制造費用,貸其他應付款,對嗎
答: 應該貸記應付賬款-xx公司 借方是正確的~
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年多做了制造費用今年怎么調(diào)整?去年會計分錄為:借 制造費用 貸應付賬款
答: 您好 借:制造費用 借方紅字 貸:應付賬款 貸方紅字
2019年12月做分錄,借制造費用50000貸應付賬款一暫估,2020年3月來了張2萬發(fā)票勞保用品(制造費用丿分錄寫?
討論
原來有一條分錄 借:制造費用 1500 貸:應付賬款 1500 這條分錄錯了不應該存在我要沖回來 1. 借:制造費用 -1500 貸 應付賬款 -1500 這樣沖呢 還是按2. 借:應付賬款 1500 貸:制造費用 1500 沖呢?
老師,這個分錄這樣子對嗎?借:制造費用8000貸:應付賬款8000
我想請教下:我2月份二月份有筆應付賬款入分錄入錯了制造費用,導致現(xiàn)在往來賬上的應付賬款有一筆未銷
原分錄為借:制造費用 應交稅費/應交增值稅/進項稅 貸:其他應付款,現(xiàn)想紅沖制造費用和其他應付款,并進項轉(zhuǎn)出,分錄怎么做
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 67492 個
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陽陽2014 追問
2020-05-04 10:44
陽陽2014 追問
2020-05-04 10:45
江老師 解答
2020-05-04 10:47