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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-05-04 10:40

沖銷錯誤的憑證,再按正確的憑證入賬,沖銷更正法處理

陽陽2014 追問

2020-05-04 10:44

借應付賬款,貸制造費用,再借:制造費用,貸:銀行存款嗎?

陽陽2014 追問

2020-05-04 10:45

貸庫存現(xiàn)金嗎?

江老師 解答

2020-05-04 10:47

一、沖銷去年的賬務處理:
借:制造費用   負數(shù)
貸:應付賬款  負數(shù)
二、付款時的賬務處理是:
借:制造費用
貸:庫存現(xiàn)金

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相關(guān)問題討論
沖銷錯誤的憑證,再按正確的憑證入賬,沖銷更正法處理
2020-05-04 10:40:40
應該貸記應付賬款-xx公司 借方是正確的~
2020-06-02 09:58:58
去年多做了制造費用今年怎么調(diào)整? 老師:去年多做的制造費用,今年要減少。因此,你需要做減少制造費用的會計調(diào)整,即:借 應付賬款 貸制造費用。
2023-03-21 20:00:07
您好 借:制造費用 借方紅字 貸:應付賬款 貸方紅字
2022-04-14 11:36:38
您好,您可以把5000的紅沖,然后再按20000的入賬,您這20000的全部是去年的嗎,還是15000就放今年
2020-04-08 21:27:46
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