
老師今年1月份原材料應(yīng)付賬款由于單價(jià)錯了多記了1500元,這個月怎么沖銷掉啊?
答: 你好 原來分錄 不變 負(fù)數(shù)
購材料預(yù)付款時(shí)借:應(yīng)付賬款 貸;銀行存款 材料到借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款 領(lǐng)材料時(shí)借:主營業(yè)務(wù)成本 貸;原材料 票到時(shí)沖暫估嗎?借:原材料 貸;應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:原材料?是這樣嗎?
答: 你好!是的。就是這樣做。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,紅沖一筆上月的原材料 是 借 應(yīng)付賬款 貸原材料 這樣處理嗎?
答: 你好,可以的,可以這么做的。

