老師,之前注冊資本是認(rèn)繳的,一直沒有到位?,F(xiàn)在股 問
那個(gè)次年1月申報(bào)印花稅就行,在工商年報(bào)的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財(cái)務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報(bào)收入計(jì)算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險(xiǎn)措施: 全額申報(bào),不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時(shí)按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費(fèi) 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個(gè)倉庫給做倉儲(chǔ) 問
您好,只要有這個(gè)經(jīng)營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈(zèng)送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈(zèng)送客戶 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購商品的含稅價(jià)款。 贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅 答

請問老師,公司年底入賬一筆,因?yàn)閷τ跇I(yè)務(wù)調(diào)增變更雙方有異議,付款金額不太理想,未開具發(fā)票給對方,也未確認(rèn)收入,但是成本費(fèi)用均已產(chǎn)生,賬面虧損較多。年初達(dá)成協(xié)議已確認(rèn)為收入,并開票交稅。但是這是第3年虧損了,會(huì)不會(huì)很嚴(yán)重,稅務(wù)會(huì)不會(huì)來上門?匯算清繳時(shí)我可以填未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入那張表嗎?確認(rèn)其中無爭議的一部分款?
答: 有成本發(fā)票的話做了未開票收入也沒事
你好老師 我這邊有個(gè)匯算清繳的問題: 我們?nèi)ツ?2月份的收入因?yàn)閷~問題在今年3月份才開發(fā)票確認(rèn)收入(但是成本已經(jīng)在去年結(jié)轉(zhuǎn)了),做去年的匯算清繳時(shí)要不要把去年12月份的收入算進(jìn)去。
答: 你好,去年沒有做收入是嗎?如果你做到12月的話,你的增值稅需要補(bǔ),建議不要你做去年 做到今年。
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
庫存商品沒有發(fā)票,以后也開不了發(fā)票,賣了確認(rèn)的無票收入。確認(rèn)成本了。年度匯算清繳是要把成本納稅調(diào)增么?
答: 你好,對的,年度匯算清繳是要把成本納稅調(diào)增


清秀的紅酒 追問
2020-04-30 12:06
樸老師 解答
2020-04-30 12:11
清秀的紅酒 追問
2020-04-30 12:24
樸老師 解答
2020-04-30 12:25
清秀的紅酒 追問
2020-04-30 13:41
樸老師 解答
2020-04-30 13:47