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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-30 10:47

你好,借;制造費(fèi)用等科目,貸;其他應(yīng)付款

點(diǎn)、 追問

2020-04-30 10:50

老師,我司有一家商場(chǎng)-出租,月末現(xiàn)場(chǎng)人員還沒有提供電費(fèi)數(shù)據(jù)給財(cái)務(wù)部,這樣我們要怎么做預(yù)提數(shù)和怎么分?jǐn)偟礁鱾€(gè)租戶呢

鄒老師 解答

2020-04-30 10:58

你好,預(yù)提數(shù)=用電度數(shù)*單位電價(jià)
分?jǐn)偟礁鱾€(gè)租戶的金額=預(yù)提數(shù)/租戶數(shù)量

點(diǎn)、 追問

2020-04-30 11:32

老師,給員工分紅怎么做賬務(wù)處理呢

鄒老師 解答

2020-04-30 11:35

你好,是股份分紅?還是獎(jiǎng)金的形式?

點(diǎn)、 追問

2020-04-30 11:47

如果是股東分紅或者是獎(jiǎng)金形式,分別怎么做賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2020-04-30 11:48

你好
如果是股東分紅
借;利潤(rùn)分配——應(yīng)付股利 ,   貸;應(yīng)付股利      
借;應(yīng)付股利  ,  貸;銀行存款
如果是獎(jiǎng)金
借;管理費(fèi)用等科目   ,       貸;應(yīng)付職工薪酬
借;應(yīng)付職工薪酬 ,     貸;銀行存款等科目

點(diǎn)、 追問

2020-04-30 18:52

老師,我司是做別墅短租的,但是之前財(cái)務(wù)把收入和成本都是做代收代付的,然后月末手工結(jié)轉(zhuǎn)代收代付款,請(qǐng)問這樣做賬合理嗎?

鄒老師 解答

2020-04-30 19:13

你好,實(shí)際是代收代付嗎?還是租入之后轉(zhuǎn)租呢?

點(diǎn)、 追問

2020-04-30 19:14

老師,是的,實(shí)際是我們租之后再轉(zhuǎn)租出去,我們有跟房產(chǎn)公司簽了委托協(xié)議

鄒老師 解答

2020-04-30 19:16

你好,那這種情況(租入之后轉(zhuǎn)租)就不能按代收代付處理
應(yīng)當(dāng)把轉(zhuǎn)租出去的做收入核算 ,租入支付的款項(xiàng)做成本核算

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相關(guān)問題討論
你好,借;制造費(fèi)用等科目,貸;其他應(yīng)付款
2020-04-30 10:47:51
現(xiàn)在費(fèi)用都是實(shí)報(bào)實(shí)銷了,不需要
2017-04-14 09:59:18
借;管理費(fèi)用等科目 貸;預(yù)提費(fèi)用
2016-10-26 15:49:20
您好!借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)等 貸:應(yīng)付賬款
2016-09-27 16:23:01
支付水電費(fèi),借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,計(jì)提借:管理費(fèi)用--水電費(fèi),貸:預(yù)付賬款
2017-06-25 20:26:35
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