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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-04-30 10:35

借:管理費(fèi)用等 -福利費(fèi)  貸:應(yīng)付職工薪酬  借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款

敬凈靜 追問

2020-04-30 10:37

好的謝謝老師

敬凈靜 追問

2020-04-30 10:38

還有個問題,作廢的發(fā)票1-3聯(lián)保存起來,不用做賬吧?

玲老師 解答

2020-04-30 10:49

對 ,。,作廢的發(fā)票1-3聯(lián)保存起來,不用做賬

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借:管理費(fèi)用等 -福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2020-04-30 10:35:35
學(xué)員你好,可以先按收到金額掛張 借;其他應(yīng)收款 借;管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022-01-06 22:19:18
不對的,計提只能是公司負(fù)擔(dān)的部分 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬--公積金 計提工資時 借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬 實際發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款-住房公積金、銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 實際繳納公積金時 借: 應(yīng)付職工薪酬--公積金 其他應(yīng)收款-住房公積金 貸:銀行存款
2019-04-01 15:23:22
管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,這樣做對嗎?這樣可以的
2018-12-12 20:31:18
都可以,其他應(yīng)收款的話,就是你先付了社保,然后要再跟職工收取的,所以用其他應(yīng)收款。 其他應(yīng)付款的話就是,你先把職工這個錢扣下來了,以后再去交社保,所以用其他應(yīng)付款。
2020-07-09 13:14:45
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