老師你好,我要開(kāi)一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票43000元,這個(gè)繳納個(gè) 問(wèn)
勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅: 4000以下的:(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 沒(méi)開(kāi)票的,不考慮增值稅和附加稅費(fèi)????????????????????? 答
老師,A公司在我公司占股60%,我如果投資100萬(wàn)給這個(gè) 問(wèn)
借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸:銀行存款 答
未設(shè)置預(yù)收預(yù)付科目,財(cái)務(wù)報(bào)表上應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬 問(wèn)
報(bào)稅時(shí)可以應(yīng)付賬款數(shù)可以申報(bào)負(fù)數(shù) 答
老師你好,我想咨詢一下,像我們公司的話,我們是叫物 問(wèn)
你好,屬于C¥F看形式的話這個(gè)是屬于 答
老師您好,我想問(wèn)一下商貿(mào)企業(yè)銷(xiāo)項(xiàng)名稱和進(jìn)項(xiàng)名稱 問(wèn)
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈 答

以前年度損益調(diào)整如何影響企業(yè)所得稅匯算清繳?一種是企業(yè)所得稅的以前年度損益調(diào)整,一種是以前年度費(fèi)用沖紅
答: 你好;? 你調(diào)整了跨年損益? 到時(shí)會(huì) 影響所得稅 和相關(guān)的盈余公積 計(jì)提處理的 ;? ?到時(shí)還得你去改年度匯算申報(bào)表 和年度財(cái)報(bào)的;? 同時(shí)補(bǔ)稅或者退稅? 等?
請(qǐng)問(wèn):上年的費(fèi)用,今年入賬,是做以前年度損益調(diào)整嗎?如果做這個(gè)科目,報(bào)季度所得稅時(shí),是不是可以抵以前年度啊,少交稅呢?
答: 你好,對(duì)的是的匯算清繳的時(shí)候才可以抵扣。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好問(wèn)一下申報(bào)季度利潤(rùn)表時(shí),申報(bào)系統(tǒng)上面沒(méi)有以前年度損益調(diào)整 ,我的軟件出的報(bào)表上有,這個(gè)應(yīng)該放在哪里呢?申報(bào)季度所得稅的時(shí)候,填的實(shí)際利潤(rùn)額填成扣除以前年度損益調(diào)整的利潤(rùn)額 這樣可以嗎?這樣的話兩個(gè)表的利潤(rùn)額金額不一樣,會(huì)不會(huì)有影響?
答: 這個(gè)以前年度損益調(diào)整,不 填寫(xiě),取到利潤(rùn)總額,利潤(rùn)表上面本年累計(jì)數(shù)去填寫(xiě),









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彩色的斑馬 追問(wèn)
2020-04-30 09:03
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2020-04-30 09:04
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2020-04-30 09:17
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2020-04-30 09:19
maize老師 解答
2020-04-30 09:24
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maize老師 解答
2020-04-30 09:30