
相似問題
最新問題
所得稅匯算清繳時的視同銷售在以前沒做增值稅申報,現(xiàn)在是否需要補增值稅申報,還是只需要在匯算清繳的A105010視同銷售這張表填寫申報即可,稅務會自動扣繳應繳納的增值稅?
出售企業(yè)使用過的汽車,已按未開票收入申報增值稅,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報企業(yè)所得稅匯算清繳收入與增值稅申報收入不一致了
老師,您好,2021年的增值稅申報表與企業(yè)所得稅申報表填錯了,匯算清繳已經(jīng)申報了,現(xiàn)在稅管員要求重新填報增值稅與企業(yè)所得稅,我想問下,匯算清繳要不要更正申報


小宇老師 解答
2020-04-29 23:49