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送心意

許老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-04-29 19:44

這個(gè)的話,下次申報(bào)增值稅的時(shí)候,將這個(gè)專票,進(jìn)項(xiàng)稅予以轉(zhuǎn)出哦
并且,賬務(wù)處理上,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,也是要轉(zhuǎn)出的,并入成本中

濤聲依舊 追問(wèn)

2020-04-29 19:45

老師能給我一個(gè)完整的賬務(wù)處理分錄嗎?這個(gè)有點(diǎn)暈

許老師 解答

2020-04-29 19:47

你本來(lái)是  借:管理費(fèi)用   應(yīng)交稅費(fèi)     貸:銀行存款等
       現(xiàn)在的話  轉(zhuǎn)出    借:管理費(fèi)用    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

濤聲依舊 追問(wèn)

2020-04-29 19:51

原來(lái)是借:管理費(fèi)用100,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)13,貸:現(xiàn)金113,是不是做錯(cuò)了?

濤聲依舊 追問(wèn)

2020-04-29 19:53

現(xiàn)在轉(zhuǎn)出的話,是不是借:管理費(fèi)用13,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)13?~~我不知道理解的對(duì)不對(duì)?

許老師 解答

2020-04-29 19:54

用于個(gè)人消費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅,不能抵扣,所以
借:管理費(fèi)用   13   貸:應(yīng)交稅費(fèi)  13  
這樣做一下,就可以啦

濤聲依舊 追問(wèn)

2020-04-29 19:55

還用不用再做一次,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)13,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13?

許老師 解答

2020-04-29 20:01

這個(gè)的話,也是要做的。在期末的時(shí)候,和銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅   一起轉(zhuǎn)入未交增值稅的哈

濤聲依舊 追問(wèn)

2020-04-29 20:16

就是說(shuō)我寫(xiě)的月末結(jié)轉(zhuǎn)的那個(gè)分錄是對(duì)的嗎?

許老師 解答

2020-04-29 20:17

嗯嗯,是對(duì)的哦。    如果對(duì)回答滿意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝

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這個(gè)的話,下次申報(bào)增值稅的時(shí)候,將這個(gè)專票,進(jìn)項(xiàng)稅予以轉(zhuǎn)出哦 并且,賬務(wù)處理上,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,也是要轉(zhuǎn)出的,并入成本中
2020-04-29 19:44:17
你好,可以是取得的當(dāng)月,也可以在有需要抵扣的月份去認(rèn)證
2017-09-29 11:32:56
原材料退回是全部退回,那就是發(fā)票一起退回處理
2017-10-14 19:33:01
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2023-10-17 15:29:59
可以認(rèn)證,也可以不認(rèn)證,認(rèn)證根據(jù)企業(yè)實(shí)際需要選擇
2020-02-24 22:34:04
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