
代開增值稅專用發(fā)票跨年作廢分錄怎么寫?作廢當(dāng)月未開具有專用發(fā)票申報(bào)增值稅時(shí)專用發(fā)票那欄要填寫負(fù)數(shù)
答: 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 你好,做這個(gè)分錄,金額負(fù)數(shù)
虛開增值稅專用發(fā)票 驗(yàn)票后發(fā)票作廢是否有用
答: 稅局會(huì)通知發(fā)票接收方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我有一個(gè)問題想請(qǐng)教一下,是這個(gè)情況,因?yàn)槲覀兡莻€(gè)單位吧是小規(guī)模。對(duì)方客戶需要開增值稅專用發(fā)票。然后我們就去上稅務(wù)局,讓稅務(wù)局幫我們代開增值稅,這個(gè)發(fā)票的時(shí)候,當(dāng)場(chǎng)。稅務(wù)局就把這個(gè)增值稅就是這個(gè)稅款,這塊,他就劃過去了,然后等到月末的時(shí)候兒。,我這張發(fā)票吧,就作廢了,但是。但是稅款已經(jīng)劃過去了,也就是說我這個(gè)稅款就花完了。當(dāng)時(shí)稅務(wù)局也說這個(gè)稅款,這張發(fā)票作廢的稅款已經(jīng)劃了,但是這個(gè)稅款就頂下個(gè)月的。然后在次月的時(shí)候。我又開了一張發(fā)票,那張是一樣的金額,稅額都一樣兒的。但是沒有劃款,因?yàn)槎悇?wù)局當(dāng)時(shí)都說了。就是上個(gè)月那個(gè)就頂這個(gè)月了,這分錄怎么怎么做呢
答: 你好,上月做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 這月 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅


喜從天降 追問
2020-04-29 15:23
路老師 解答
2020-04-29 15:24
喜從天降 追問
2020-04-29 15:28
路老師 解答
2020-04-29 15:29