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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-29 10:08

你好  你去年沒有計提嗎 ?19年沒計提獎金嗎

張張 追問

2020-04-29 10:17

計提了,一筆計提到費用里了 當時計提時分錄時借:營業(yè)費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在有個稅,我是不時的把之前調(diào)整,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整  借:應(yīng)付職工薪酬 -個稅   貸 :應(yīng)交稅費

meizi老師 解答

2020-04-29 10:22

你好  你可以說下計提金額 多少   你發(fā)放工資多少  個稅多少 。這樣好判斷。 之前計提與發(fā)放有差異金額嗎

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相關(guān)問題討論
你好,借;以前年度損益調(diào)整,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保
2019-09-02 14:34:32
你好 你去年沒有計提嗎 ?19年沒計提獎金嗎
2020-04-29 10:08:42
借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
2019-09-19 17:59:05
直接用財務(wù)費用就可以的 用以前年度損益調(diào)整還得去調(diào)整18年的匯算清繳
2019-09-03 16:16:02
您好,同學,您原先多計提的個稅做相反分錄,損益類用以前年度損益調(diào)整科目替換。
2020-01-02 09:49:07
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