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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-04-29 10:01

你好,同學(xué)。
你要找出差額的原因,再對應(yīng)調(diào)整

美麗而峰華 追問

2020-04-29 10:04

我看了至少近三年的都對不上。而且應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款也掛了好多帳這怎么對啊,其實(shí)業(yè)務(wù)都發(fā)生完了,但是帳還一直掛著

美麗而峰華 追問

2020-04-29 10:06

我要按照他現(xiàn)在的余額表錄入那還是錯誤的銀行帳和庫存現(xiàn)金都對不上。這怎么查,會計也都是根據(jù)憑證做的帳對憑證也沒意義,

陳詩晗老師 解答

2020-04-29 10:06

這是拿外面做的問題,很多代理記賬,都做不到賬實(shí)相符,
你這相關(guān)這么多,貿(mào)然調(diào)整,稅局這邊有可能會有預(yù)警。
建議先按他的處理,后面逐筆調(diào)整。

美麗而峰華 追問

2020-04-29 10:23

我也是擔(dān)心別給自己找麻煩,行吧只能按照他們的余額表做。我只要保證我的帳是正確的就行了。之前遺留的我也沒辦法搞

美麗而峰華 追問

2020-04-29 10:23

謝謝老師,那我就按照他給的余額表錄入

陳詩晗老師 解答

2020-04-29 10:27

是的,暫時先不大金額調(diào)整

美麗而峰華 追問

2020-04-29 11:19

好的,如果后期調(diào)怎么調(diào)呢

美麗而峰華 追問

2020-04-29 11:27

老師在應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款下需要設(shè)置輔助核算嗎?應(yīng)收賬款下二級明細(xì)有公司名稱

陳詩晗老師 解答

2020-04-29 11:57

你可以用二級科目,如果客戶和供應(yīng)商太多, 就用輔助核算

美麗而峰華 追問

2020-04-29 12:22

用二級科目了,輔助核算是起什么作用就在設(shè)置里打勾就可以了對吧那起什么作用呢

陳詩晗老師 解答

2020-04-29 12:25

是的,你用二級,再輔助就沒意義 了

美麗而峰華 追問

2020-04-29 12:26

嗯那就不設(shè)置了

陳詩晗老師 解答

2020-04-29 12:29

嗯嗯,是的,設(shè)置沒有意義 了的

美麗而峰華 追問

2020-04-29 14:04

老師我在錄入期初余額時我的用友軟件上是從左邊依次是:年初余額~累計借方~累計貸方~期初余額。而科目余額表上從左邊依次是:期初余額~借方發(fā)生~貸方發(fā)生~借方累計~貸方累計~期末余額我該怎么填寫數(shù)據(jù)啊現(xiàn)在

陳詩晗老師 解答

2020-04-29 14:06

你這余額是不是正確的,是的就可以的了

美麗而峰華 追問

2020-04-29 14:06

我不知道那個錄入哪個數(shù)據(jù)

陳詩晗老師 解答

2020-04-29 14:07

你這依次有相關(guān)的項目,年初就是年初的余額,累計你如果是年初錄,就不存在 ,直接是0

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相關(guān)問題討論
你好,同學(xué)。 你要找出差額的原因,再對應(yīng)調(diào)整
2020-04-29 10:01:18
那你意思就是會計給你交接的時候 銀行流水上的和你銀行會計賬上的不相符 有400元未達(dá)賬項 那你這400最后你接手沒有登記財務(wù)帳嗎
2020-02-16 16:57:48
有筆賬沒有做,你可以補(bǔ)做,涉及到損益的走以前年度損益調(diào)整
2020-01-22 13:34:44
你好,需要找出錯誤的具體原因,才知道調(diào)整分錄的
2017-12-08 15:19:29
你好,你把原因找出來之后,處理完畢在核實(shí)。在年度中間出現(xiàn)負(fù)數(shù)你已經(jīng)結(jié)賬的話那也只能那樣了。只要不是年末一般不要緊
2020-02-16 16:20:22
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