
老師我想問一下,金蝶系統(tǒng)預(yù)收賬款核對怎么對?
答: 你好,你是需要與客戶核對預(yù)收款金額是否一致嗎?
老師,我想問一下,金蝶系統(tǒng)中其他應(yīng)付款核對怎么對?對什么內(nèi)容
答: 登錄金蝶K3系統(tǒng),選擇公共資料度進(jìn)入“核算項(xiàng)目管理” 選擇對應(yīng)的會(huì)計(jì)科目,系統(tǒng)彈出界面“會(huì)計(jì)科目修改”,點(diǎn)擊核算項(xiàng)目, 勾選“往來業(yè)務(wù)核算” 最后點(diǎn)擊左上角的保存即成功設(shè)置增加輔權(quán)助核算項(xiàng)目。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請問金蝶k3系統(tǒng)結(jié)賬需要注意些什么,現(xiàn)在做到的往來科目的結(jié)賬,應(yīng)收賬款怎么核對 和什么數(shù)據(jù)核對
答: 主要注意:結(jié)賬前查詢科目余額是否正常,資產(chǎn)是否出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額,攤銷折舊是否計(jì)提,資金存貨是否賬實(shí)相符,損益是否符合經(jīng)營預(yù)期,沒題就可以結(jié)賬了,往來一般是打印對賬單與對方進(jìn)行對賬,以收到對方確認(rèn)回執(zhí)存當(dāng)保存,有差異查明原因,更正賬務(wù)即可
老師金蝶系統(tǒng)生成的報(bào)表和系統(tǒng)導(dǎo)出的科目余額不一樣,就因收賬款和預(yù)收賬款對不上其他的都對了,是什么原因呢,之前每月的都對得上
老師,請問管家婆系統(tǒng)對賬,我核對每天的營業(yè)款都是對的,到時(shí)一到結(jié)算賬戶金額和賬本核對金額我的系統(tǒng)總要少金額是什么原因?怎么查出原因呢?


蘇蘇e 追問
2020-04-29 12:20
鄒老師 解答
2020-04-29 12:21