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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-28 19:47

借以前年度損益調(diào)整,貸進項稅額轉(zhuǎn)出, 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

forever 追問

2020-04-28 19:51

只調(diào)進項稅,不需要調(diào)已入庫的材料了嗎

forever 追問

2020-04-28 20:01

老師還在嗎

maize老師 解答

2020-04-28 21:00

你不是只進項有問題嗎?整個發(fā)票都有問題?

forever 追問

2020-04-28 21:28

整個發(fā)票都不行,是老板自己弄的,2019年實際的材料沒有開進項,去買的進項發(fā)票,現(xiàn)在想把這個票沖出來,但是這樣的話2019賣出去的東西就沒有對應(yīng)的成本票了,這種情況怎么辦啊老師

maize老師 解答

2020-04-29 07:14

按你們實際入庫單做賬沒有發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本匯算清繳納稅調(diào)增

maize老師 解答

2020-04-29 07:24

要不你之前那個納稅調(diào)增,認證部分附表2進項稅額轉(zhuǎn)出,沒有進項交稅看你們老板咋說

maize老師 解答

2020-04-29 07:53

實務(wù)中是一般是稅局查到就轉(zhuǎn)出再說

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借以前年度損益調(diào)整,貸進項稅額轉(zhuǎn)出, 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-04-28 19:47:05
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
已經(jīng)之前轉(zhuǎn)出后面申報不需要再轉(zhuǎn)出
2020-07-11 10:48:39
您好,根據(jù)您的題目,150和30
2022-06-11 09:43:21
借預(yù)付賬款 貸庫存商品, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2022-09-13 12:30:23
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