
老師 我司有三個(gè)股東 去年年末確認(rèn)實(shí)收資本的時(shí)候 做了一個(gè)分錄 借 其他應(yīng)付-A 其他應(yīng)付-B 其他應(yīng)付-C 貸 實(shí)收資本 實(shí)收資本沒有按股東分明細(xì)科目 已經(jīng)年結(jié)了怎么辦
答: 在實(shí)收資本下面增加明細(xì)科目核算,然后在內(nèi)部分?jǐn)倯?yīng)當(dāng)計(jì)入的金額
老師,您好!麻煩需請(qǐng)教一下,資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)收款項(xiàng)目=其他應(yīng)收款明細(xì)科目的借方余額+其他應(yīng)付款明細(xì)科目的借方余額、其他應(yīng)付款項(xiàng)目=其他應(yīng)付款明細(xì)科目的貸方余額+其他應(yīng)收款明細(xì)科目的貸方余額,對(duì)嗎?
答: 同學(xué)你好!不對(duì)的哦 后面的? 應(yīng)該加上的是其他預(yù)收款明細(xì)科目借方余額/其他預(yù)付款明細(xì)科目的貸方余額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
同一個(gè)明細(xì)科目,其他應(yīng)付和其他應(yīng)收能互換嗎
答: 您好,其他應(yīng)收款與應(yīng)付賬款都掛帳了是否可以相互抵充,要看具體情況,如果是同一家公司,確實(shí)是因?yàn)橄嚓P(guān)業(yè)務(wù)引起的,可以相互抵充。如果是不同單位,或者是性質(zhì)特殊的話是不行的。


彩色的小蘑菇 追問
2016-05-24 11:30
鄒老師 解答
2016-05-24 11:25
鄒老師 解答
2016-05-24 11:27
鄒老師 解答
2016-05-24 11:33