你好請問一下,將外購的電飯鍋發(fā)給員工,取得不含增值稅專用發(fā)票金額1000元,稅額130元,已經(jīng)認(rèn)證勾選不抵扣的,請問一下會計(jì)分錄如何做,特別是稅額130元如何處理?如果我勾選了認(rèn)證抵扣又應(yīng)該如何做會計(jì)分錄嗎謝謝
堅(jiān)持WYX
于2020-04-28 18:03 發(fā)布 ??1048次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2020-04-28 18:05
您好
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 1130
貸:應(yīng)付職工薪酬 1130
借:應(yīng)付職工薪酬 1130
貸:銀行存款 1130
相關(guān)問題討論

您好!不用做。按后面開的這個(gè)做分錄就好。
2016-11-15 11:49:03

借 XX 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
2016-04-27 10:54:44

你好
1.甲公司從東方公司購入A材料一批,收到增值稅專用發(fā)票上注明:買價(jià)100 000元,增值稅13 000元;從運(yùn)輸企業(yè)取得的專用發(fā)票注明:運(yùn)費(fèi)3 000元,增值稅270元。全部款項(xiàng)已用銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫。
借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款
2.甲公司從南方公司購入B材料一批,收到的增值稅專用發(fā)票上注明:買價(jià)60 000元,增值稅7 800元;從運(yùn)輸企業(yè)取得的專用發(fā)票注明:運(yùn)費(fèi)2 000元,增值稅180元;裝卸費(fèi)發(fā)票金額1 000元,稅額600。全部款項(xiàng)已用銀行存款支付,材料尚未到達(dá)。
借:在途物資?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款
3.甲公司從南方公司購入的B材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫。
借:原材料?,貸:在途物資
4.甲公司從北方公司購入B材料一批,買價(jià)50 000元,增值稅6 500元,款項(xiàng)尚未支付。材料尚未到達(dá)。
借:在途物資?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款
5.甲公司從星光公司購入A材料一批,買價(jià)80 000元增值稅10 400元,甲公司開出一張已承兌為期3個(gè)月的商業(yè)匯票給星光公司。材料已驗(yàn)收入庫。
借:原材料?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付票據(jù)
2022-12-20 17:08:09

你好
1.甲公司從東方公司購入A材料一批,收到增值稅專用發(fā)票上注明:買價(jià)100 000元,增值稅13 000元;從運(yùn)輸企業(yè)取得的專用發(fā)票注明:運(yùn)費(fèi)3 000元,增值稅270元。全部款項(xiàng)已用銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫。
借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款
2.甲公司從南方公司購入B材料一批,收到的增值稅專用發(fā)票上注明:買價(jià)60 000元,增值稅7 800元;從運(yùn)輸企業(yè)取得的專用發(fā)票注明:運(yùn)費(fèi)2 000元,增值稅180元;裝卸費(fèi)發(fā)票金額1 000元,稅額600。全部款項(xiàng)已用銀行存款支付,材料尚未到達(dá)。
借:在途物資?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款
3.甲公司從南方公司購入的B材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫。
借:原材料?,貸:在途物資
4.甲公司從北方公司購入B材料一批,買價(jià)50 000元,增值稅6 500元,款項(xiàng)尚未支付。材料尚未到達(dá)。
借:在途物資?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款
5.甲公司從星光公司購入A材料一批,買價(jià)80 000元增值稅10 400元,甲公司開出一張已承兌為期3個(gè)月的商業(yè)匯票給星光公司。材料已驗(yàn)收入庫。
借:原材料?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付票據(jù)
2022-12-20 17:11:15

你好,這個(gè)你借。應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入
2023-05-23 15:49:33
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堅(jiān)持WYX 追問
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