
老師我們是建筑勞務公司掛靠別的建筑單位的,現(xiàn)在主要是甲方把農民工的工資,打入到農民工專戶,被掛靠方現(xiàn)在要給農民工打工資,要我們開勞務發(fā)票,可是這筆錢是他們直接發(fā)給農民工,不走我們的賬戶,想問下我們公司怎么來賬務處理呢。我們沒有收入,這個增值稅是不是我們交的。我現(xiàn)在的會計分錄是這樣的:借:應收賬款 貸:工程施工/人工費 應交稅費-應交增值稅(銷項稅),他們把工資表發(fā)給我們我來做的是:借:工程施工/人工費,貸:應收賬款。
答: 你這處理是沒問題的,你是什么疑問
原財務處理: 借:其他應收賬款 貸:應交稅費---應交增值稅(銷項稅)老師,請問沖銷此賬處處理,銷項稅會計分錄怎么做?
答: 你好,直接負數(shù)紅沖就可以了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,銷售業(yè)務的賬務處理在未收到貨款開出的增值稅會計分錄是做應交稅費,未交增值稅,收到貨款的情況下是做應交稅費,應交增值稅。是這樣理解的嗎
答: 您好 請問是小規(guī)模納稅人么


胡月 追問
2020-04-28 16:35
陳詩晗老師 解答
2020-04-28 16:37
胡月 追問
2020-04-28 16:41
胡月 追問
2020-04-28 16:43
陳詩晗老師 解答
2020-04-28 16:51