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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-04-28 13:13

你開的是免稅的發(fā)票嗎

追問

2020-04-28 13:14

不是的 那個是1月份開的三個點(diǎn)的專票 后來國家出政策說可以免稅 但是因?yàn)橐咔槠陂g這些發(fā)票沒來得及開紅字發(fā)票

追問

2020-04-28 13:15

我們公司是小規(guī)模納稅人 住宿業(yè)

樸老師 解答

2020-04-28 13:16

那你開了免稅的才可以的

追問

2020-04-28 13:18

那這個不能專票不能免征嗎

樸老師 解答

2020-04-28 13:19

你開了帶稅率的專票是不免的,要作廢重新開免稅的

追問

2020-04-28 13:21

這個是1月份開的 我現(xiàn)在申報第一季度的增值稅 那這個專票的稅額是這個季度得先交嗎 下個季度再紅沖嗎

樸老師 解答

2020-04-28 13:27

是的,你這個月紅沖了下個季度申報紅沖就行

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相關(guān)問題討論
您好,把免稅銷售額填寫到第10行,第1、2列,免的增值稅填寫到第5列就行。
2018-05-13 21:09:47
你好,看是否發(fā)生了減免的情形確定是否需要填寫的
2017-10-18 17:54:45
你好!沒有減免是不用填寫的
2018-10-09 17:16:22
您好:我公司是銷售專供殘疾人使用的加之、矯形器、和輪椅的企業(yè),是一般納稅人,我們在申報增值稅時是否應(yīng)該填增值稅申報表中的(四)銷售免稅貨物銷售額?這個銷售額是不是應(yīng)該是我們申報月所開具的剪貼發(fā)票總和?--------------------------.
2017-07-02 13:02:50
您好,您就是免增值稅的企業(yè)是吧,那就填附表一和減免稅申報表的具體免稅的欄次里面
2019-09-06 13:19:37
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