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傳統(tǒng)的冬日
于2017-07-02 12:57 發(fā)布 ??717次瀏覽
999
職稱: 注冊會計師
2017-07-02 13:02
您好:我公司是銷售專供殘疾人使用的加之、矯形器、和輪椅的企業(yè),是一般納稅人,我們在申報增值稅時是否應(yīng)該填增值稅申報表中的(四)銷售免稅貨物銷售額?這個銷售額是不是應(yīng)該是我們申報月所開具的剪貼發(fā)票總和?--------------------------.
999 解答
2017-07-02 13:08
您好: 您提交的問題已收悉,現(xiàn)回復(fù)如下: 根據(jù)《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》填表說明主表第9欄的本月數(shù)應(yīng)等于《附表一》中第18欄的“免稅貨物”中的銷售額數(shù)。 您咨詢的問題屬于即時操作問題,請您撥打12366納稅服務(wù)熱線或與您的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系,這樣有利于第一時間為您解決問題。 歡迎您再次提問。 --------------------------.
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11月申報增值稅,未申報減免稅怎么辦??12月申報增值稅的時候還能夠把這個減免稅申報么?
答: 您好,您說的減免是指的什么
增值稅免稅發(fā)票,怎么申報增值稅
答: 你好!填入本期免稅銷售額。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
疫情期間免征增值稅,如何申報?-疫情期間免征增值稅,如何申報?
答: 您好 填減免稅明細(xì)表 然后填主表應(yīng)納稅額減征額欄次
申報增值稅時,稅控服務(wù)費(fèi)減免,只填了增值稅減免申報明細(xì)表,沒填增值稅附表4,然后申報成功了,這個要去稅務(wù)局更正申報嗎
討論
小微企業(yè)增值稅申報表,要填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表嗎
增值稅減免申報
怎樣申報納稅申報中增值稅減免稅申報明細(xì)表
999 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.00 解題: 1140 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
999 解答
2017-07-02 13:08