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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-04-28 11:02

你好,要視同銷售,借:其他應(yīng)付款  貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
和你平時結(jié)轉(zhuǎn)成本一樣結(jié)轉(zhuǎn)

追問

2020-04-28 11:28

其他應(yīng)付款?我前面掛的應(yīng)付賬款。平時的成本是,卡的成本對應(yīng)的是銷售人員的工資包括提成,但是這個事是老板談的,老板工資全部計入管理費用沒有提成。

小云老師 解答

2020-04-28 11:32

應(yīng)付賬款也可以,如果不方便分就不轉(zhuǎn)成本了也可以,這個沒多大關(guān)系,能分出來最好

追問

2020-04-28 11:40

不轉(zhuǎn)是不是虛增利潤了?真的沒關(guān)系嗎?

小云老師 解答

2020-04-28 11:43

沒有虛增啊,你不管做管理費用還是主營業(yè)務(wù)成本都是一樣影響利潤

追問

2020-04-28 12:07

額,還要麻煩老師一下,我二級科目入哪個?我如果做:借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資的話,那這個“工資”一直掛著不發(fā)會不會有負(fù)面影響?

小云老師 解答

2020-04-28 12:08

怎么會一直掛著不發(fā),你不給你老板嗎?

追問

2020-04-28 12:31

我是這么理解的:這個業(yè)務(wù)不是真正的銷售,是視同銷售,所以結(jié)轉(zhuǎn)成本也不是真的成本,只是為了不虛增利潤,所以不能算業(yè)績,不算進(jìn)業(yè)績就不能發(fā)啊。

小云老師 解答

2020-04-28 12:33

你想的太復(fù)雜了,兩碼事
你拿卡抵債和發(fā)工資是兩回事,人家沒有提成但是有正常工資啊,你發(fā)的是工資有什么問題

追問

2020-04-28 13:01

不是,我就是想問,拿卡抵債視同銷售的話,成本咋結(jié)轉(zhuǎn),具體到哪個科目?不結(jié)轉(zhuǎn)行不行?

小云老師 解答

2020-04-28 13:04

這個前面不是說過了嗎?能分出來就結(jié)轉(zhuǎn),分不出就不用了

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你好,要視同銷售,借:其他應(yīng)付款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 和你平時結(jié)轉(zhuǎn)成本一樣結(jié)轉(zhuǎn)
2020-04-28 11:02:24
你好,施工單位開票給甲方收到工程款,有收入,就有成本
2021-12-30 16:13:54
預(yù)收的工程款不確認(rèn)收入 一般收入按照完工進(jìn)度來配比 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-10-18 16:32:16
你好,營改增之后是不需要的 直接這樣做分錄 借;在建工程 貸;庫存商品
2018-01-22 21:10:31
你們是按照完工比例法的嗎?要結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-01-15 13:49:51
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