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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-04-27 16:54

你好,同學。
多打的作為其他應收款處理。后面收回處理

L。 追問

2020-04-27 16:57

但是我做賬的時候怎么計提呢

陳詩晗老師 解答

2020-04-27 16:58

你計提 還是按2%計提 
借 管理費用
貸 應付職工薪酬 
其他應付款
你只是打款時有影響

L。 追問

2020-04-27 16:59

你這個是按照正常的憑證啊,不能退回的處理,我還是沒有明白

陳詩晗老師 解答

2020-04-27 17:03

你這支付的時候
借 其他應付款
其他應其他款
貸 存款
你只是支付付多了的

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相關問題討論
你好,同學。 多打的作為其他應收款處理。后面收回處理
2020-04-27 16:54:28
借:管理費用等 -工會經(jīng)費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
2019-11-28 09:29:40
計提工會經(jīng)費 借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:應付職工薪酬 錢打到稅務局 借:應付職工薪酬 20%的部分 其他應收款 80%的部分 貸:銀行存款 返還工會 借:銀行存款 貸:其他應收款
2019-11-21 09:23:16
你好,1、按月計提工會經(jīng)費時 借:管理費用--工會經(jīng)費 貸:應付職工薪酬--工會經(jīng)費 2、向當?shù)乜偣U納工會經(jīng)費和撥給工會組織時 借:應付職工薪酬--工經(jīng)會費 貸:銀行存款
2021-09-09 11:45:39
您好,這個的話,借 管理費用工會經(jīng)費? 貸 銀行存款,這個的
2024-08-13 15:44:51
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