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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-27 16:02

你好,這個(gè)款項(xiàng)之前有在其他應(yīng)收款掛賬嗎?

甜甜 追問

2020-04-27 16:04

沒有

鄒老師 解答

2020-04-27 16:05

你好,這個(gè)款項(xiàng)之前沒有在其他應(yīng)收款掛賬,那就可以通過其他應(yīng)付款科目核算的

甜甜 追問

2020-04-27 16:06

貸:其他應(yīng)付還是借:其他應(yīng)付紅字?

鄒老師 解答

2020-04-27 16:07

你好,是這樣做分錄
借;銀行存款,貸;其他應(yīng)付款

甜甜 追問

2020-04-27 16:08

是的老師,我知道,我是說那個(gè)200是寫在貸方還是借方負(fù)數(shù)?

鄒老師 解答

2020-04-27 16:11

你好,通常是計(jì)入貸方正數(shù)

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你好,這個(gè)款項(xiàng)之前有在其他應(yīng)收款掛賬嗎?
2020-04-27 16:02:50
這個(gè)作為其他應(yīng)收款核算
2019-11-20 21:21:04
你好 屬于實(shí)際情況的話,轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去是沒有問題的。
2020-07-02 17:20:51
您好,1您開張收款收據(jù),借庫(kù)存現(xiàn)金貸應(yīng)收賬款 2、借應(yīng)付職工薪酬-社保其他應(yīng)收款-社保貸銀行存款 3、最好是跟對(duì)方要個(gè)收據(jù),實(shí)在沒有自己做個(gè)付款申請(qǐng)單嗎,借其他應(yīng)付款貸銀行存款
2019-09-07 20:51:09
那你當(dāng)時(shí)其他應(yīng)收款就應(yīng)該掛重新那家公司。這個(gè)情況說明,沖銷掉吧
2019-06-05 15:57:39
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