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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-04-27 14:32

你好!在你們應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 有余額就可以。

前程似錦 追問

2020-04-27 14:32

您意思不做分錄就可以是嗎

前程似錦 追問

2020-04-27 14:33

那我有那么多進項票怎么提現(xiàn)我勾選了多少金額呢

QQ老師 解答

2020-04-27 14:37

你好!勾選的計入應(yīng)交稅應(yīng)交增值稅進項稅,沒有認證抵扣的在應(yīng)交稅費代抵扣科目下核算

QQ老師 解答

2020-04-27 14:37

你好!勾選的計入應(yīng)交稅應(yīng)交增值稅進項稅,沒有認證抵扣的在應(yīng)交稅費代抵扣科目下核算

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相關(guān)問題討論
你好,就根據(jù)進項發(fā)票計入進項稅額,掛在賬上
2020-04-27 14:35:17
你好!在你們應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 有余額就可以。
2020-04-27 14:32:22
先入賬 后認證 認證時候 借應(yīng)交稅費應(yīng)繳增值稅進項 貸應(yīng)繳稅費應(yīng)繳增值稅待抵扣進項
2016-09-06 17:17:26
借:管理費用 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸:現(xiàn)金
2017-09-30 10:42:34
借:庫存商品 應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅待抵扣稅金 貸:應(yīng)付賬款 認證抵扣時 借:應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅進項稅額 貸:應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅待抵扣稅金
2018-04-13 15:34:12
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