
業(yè)務(wù)招待得的賬載金額是2000,稅收金額是2000乘60%嗎?調(diào)增金額填多少?本年收入1273883.47
答: 你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰ 發(fā)生額的60%=1200,收入的5‰=1273883.47*0.005=6369.42 所以賬載金額填寫2000,稅收金額填寫1200,納稅調(diào)增800
業(yè)所得稅A105000納稅調(diào)整項目明細表15項業(yè)務(wù)招待費,稅收金額是按照收入五分之五收入60%填寫嗎? 也就是:帳載金額-稅收金額=調(diào)增金額(調(diào)減金額)
答: 你好,你業(yè)務(wù)招待費和銷售收入分別是多少
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師, 例如今年3月份入的去年的招待費發(fā)票 ,20年管理費用-業(yè)務(wù)招待費是50000元,這比招待費記以前年度損益調(diào)整是2000元,這個怎么填?賬載金額和稅收金額,假如不超過營業(yè)收入的千分之五,我填費用調(diào)整明細表的時候賬載金額填50000,表自動算出了稅收金額50000*60%=30000元,那這個2000怎么填表,也屬于20年的業(yè)務(wù)招待費啊
答: 你好,同學(xué),只能按3萬稅前扣除。
企業(yè)所得稅年報中納稅調(diào)整項目明細表業(yè)務(wù)招待費支出,賬載金額1892,稅收金額0,本年無收入,該在調(diào)增金額填1892還是調(diào)減金額填1892
老師,業(yè)務(wù)招待費發(fā)生額是3500,有票金額是2000,無票是1500,做納稅調(diào)整項目明細表中的業(yè)務(wù)招待費那欄賬載金額是填2000還是3500
納稅調(diào)整項目里,業(yè)務(wù)招待費帳載金額是26045.4,全年收入是258375.73,然后稅收金額應(yīng)該填多少


rctcm9 追問
2020-04-27 11:23
鄒老師 解答
2020-04-27 11:25
rctcm9 追問
2020-04-27 11:26
鄒老師 解答
2020-04-27 11:28