你好老師,目前在行政單位,在編人員的公積金分為個(gè)人繳納部分和單位繳納部分,目前工資直接支付,我這邊顯示出來的有單位繳納的公積金和個(gè)人繳納的公積金,這兩塊的公積金我全部都放到一起去嗎? 還是該如何做賬?
辮子女孩
于2020-04-27 10:58 發(fā)布 ??2391次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問
2020-04-27 11:33
你好,同學(xué)。
是的,你是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
借 應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)收款
貸 銀行存款
預(yù)算會(huì)計(jì)是
借 行政支出
貸 資金結(jié)存
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你好,同學(xué)。
是的,你是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
借 應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)收款
貸 銀行存款
預(yù)算會(huì)計(jì)是
借 行政支出
貸 資金結(jié)存
2020-04-27 11:33:02

基本相同 分錄科目不太一樣
2019-10-15 12:06:46

你好,可以做其他應(yīng)收款處理
2019-06-21 15:45:21

您好,行政單位的會(huì)計(jì),正常來說,就是做賬,出報(bào)表,用款計(jì)劃,追加減等,不應(yīng)該購買東西的,但是如果單位人手少,工資表,社保,公積金,購買東西這些,也可以做的。
2019-06-12 23:09:11

您好,分錄一般如下:
計(jì)提單位部分社保、公積金
借:主營業(yè)務(wù)成本/銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金
計(jì)提工資
借:主營業(yè)務(wù)成本/銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人社保
其他應(yīng)付款-個(gè)人公積金
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
銀行存款
支付社保時(shí):
借:應(yīng)付職工薪酬-社保
其他應(yīng)付款-個(gè)人社保
貸:銀行存款
支付公積金時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬-公積金
其他應(yīng)付款-個(gè)人公積金
貸:銀行存款
支付個(gè)稅時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
2022-07-07 17:35:03
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辮子女孩 追問
2020-04-27 11:38
陳詩晗老師 解答
2020-04-27 12:27
辮子女孩 追問
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2020-04-27 15:08