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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2020-04-27 09:25

你們業(yè)務(wù)如果已經(jīng)完成了借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

原來的我 追問

2020-04-27 09:26

那如果對方是借錢給我們昵這lo萬

郭老師 解答

2020-04-27 09:27

你們單位還錢就可以。

原來的我 追問

2020-04-27 09:28

那暫時不還,我們這個分錄又該如何

郭老師 解答

2020-04-27 09:29

掛賬就可以。

原來的我 追問

2020-04-27 09:30

借預(yù)收帳帳,貸其他應(yīng)付款,這筆帳分錄調(diào)整對嗎

郭老師 解答

2020-04-27 09:32

可以不用調(diào)整的,你再預(yù)收里,也可以是借款。

郭老師 解答

2020-04-27 09:32

一個客戶,用一個往來名稱就行。

原來的我 追問

2020-04-27 09:34

上年是借銀行存款,貸預(yù)收帳款一對方單位名稱,那今年如果確定不是收入,是欠對方的,那不需要調(diào)帳嗎

郭老師 解答

2020-04-27 09:37

可以不用調(diào)整,你退回去的時候做,相反分錄不就可以了嗎?

原來的我 追問

2020-04-27 09:38

我怕預(yù)收帳款這個科目時間長掛著會有風(fēng)險嗎

郭老師 解答

2020-04-27 09:41

那你就修改。
你們有合同的話沒事

原來的我 追問

2020-04-27 09:42

沒有合同,都是口頭的

原來的我 追問

2020-04-27 09:44

我等對方詢征函來了在來確定這筆款項(xiàng)吧,

郭老師 解答

2020-04-27 09:46

你好
也可以的。

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相關(guān)問題討論
你們業(yè)務(wù)如果已經(jīng)完成了借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2020-04-27 09:25:24
你好,預(yù)收賬款調(diào)匯 借預(yù)收賬款 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 或相反分錄
2024-12-09 17:24:48
那說明應(yīng)收賬款有匯兌損失。 貸方寫成借方的負(fù)數(shù)列支。 應(yīng)收賬款的貸方就是收款業(yè)務(wù) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2020-07-17 16:12:11
你好 是的 需要按月末匯率調(diào)整。
2020-07-17 12:37:27
如果是收入還沒到確認(rèn)時間點(diǎn)的預(yù)收賬款,不用調(diào)
2020-03-15 18:59:17
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