
1.請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款怎么填寫2.請(qǐng)問利潤表中的銷售費(fèi)用是填銷售費(fèi)用本期發(fā)生額,但是圖中銷售費(fèi)用本期發(fā)生額借方和貸方金額不相等,應(yīng)該填銷售費(fèi)用本期發(fā)生額借方還是貸方呢,麻煩解釋下為什么填寫銷售費(fèi)用本期發(fā)生額借方還是貸方。3.填利潤表都是填各科目的發(fā)生額嗎,那是不是各科目的發(fā)生額借方和貸方都應(yīng)該相等,對(duì)嗎
答: 1.應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款明細(xì)科目借方余額%2B預(yù)收賬款明細(xì)科目借方余額-壞賬準(zhǔn)備 2.不可能不相等,這個(gè)一定是相等的 3.是的,相等的
老師請(qǐng)問,期末資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款,其他應(yīng)收款,應(yīng)收賬款,這幾個(gè)科目有負(fù)數(shù),請(qǐng)問在年末報(bào)財(cái)報(bào)的時(shí)候這些科目是直接寫負(fù)數(shù)還是要調(diào)為正數(shù)呢,要怎么調(diào)呢,可是我們沒有預(yù)收科目呀,那要怎么弄,具體的應(yīng)收應(yīng)付其他應(yīng)收,其他應(yīng)付如果出現(xiàn)負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么去調(diào)整,是不是這些數(shù)字調(diào)整完后,賬套里面的科目也要跟著調(diào)整做分錄呢還是不用?
答: 要把這些科目在報(bào)表上做重分類,賬面可以不調(diào)整的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應(yīng)付款 資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)數(shù)是不是表示 其他應(yīng)收款
答: 你好,是的,說明是其他應(yīng)收款項(xiàng)的










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