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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-04-26 15:11

不用了,沒有抵扣的話就可以的

rinali2003 追問

2020-04-26 15:12

這個(gè)異常需要聯(lián)系專管員處理嗎?

樸老師 解答

2020-04-26 15:14

嗯,你問問專管員吧,一般沒事,費(fèi)用也沒用,都調(diào)整了就行

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相關(guān)問題討論
不用了,沒有抵扣的話就可以的
2020-04-26 15:11:52
您好 您直接抵扣做進(jìn)項(xiàng)。 然后再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以。 這樣專用發(fā)票也不會(huì)形成流滯票。
2019-08-27 20:26:51
把原件復(fù)印作為抵扣聯(lián),聯(lián)系開票方給你去開個(gè)一丟失發(fā)票納稅證明。你這里就正常做了
2019-05-09 13:54:54
你好,為什么要轉(zhuǎn)出呢?
2024-05-29 14:59:18
你好? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-01-10 15:22:21
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