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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-26 14:09

你好,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做分錄,根據(jù)分錄登記賬簿,然后根據(jù)賬簿編制報表
比如
“存貨”=“原材料”+“庫存商品”+“委托加工物資”+“周轉(zhuǎn)材料”+“材料采購”+“在途物資”+“發(fā)出商品”+“材料成本差異”(借方為加,貸方為減)-“存貨跌價準(zhǔn)備”
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細期末貸方余額
  應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”
  預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細期末貸方余額
  預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)

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你好!你的公式不正確。正確的是:假如本年沒有利潤分配,資產(chǎn)負債表期初未分配利潤+本期損益表累計 利潤=資產(chǎn)負債表期末未分配利潤 二大表,只在這個地方有聯(lián)系,其他項目無關(guān)!
2018-01-11 06:30:41
你好,這個是無法推算的
2019-01-14 18:02:35
你好,你具體是什么疑問呢
2020-04-26 14:46:27
您好,跟一般企業(yè)一樣,需要注意的是工程施工和工程結(jié)算在資產(chǎn)負債表上取數(shù)
2019-07-03 15:35:48
你好,一般是與有關(guān)總賬的余額或者發(fā)生額核對,看是否有錯
2016-09-14 15:28:49
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